Consultar pagamentos de despesa orçamentária por fornecedor
a
Consulta realizada doneExercício de 2022  doneData maior ou igual a 01/01/2022  doneData menor ou igual a 31/12/2022  doneCredor: A L DE S PEREIRA COMERCIO 
1 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 288,16
Data Empenho
Unidade gestora
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Detalhar
documento/empenho
25/01/2022 24010001
002 - Câmara Municipal de Água Azul do Norte

3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X18.645/0001-XX
A L DE S PEREI RA COMERCIO
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II Realizado 288,16 visibility Detalhes

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