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Câmara Municipal de Alenquer ( 02/01/2023 a 15/05/2024 ) - PA

Dados do pagamento de número 17040003


  • Data do pagamento 17/04/2024
  • Valor 13.304,02 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 13.304,02 0 Banco do Estado do Pará S.A. ALENQUER 0033 871974

Dados do empenho de número 01020115
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: ROBERTO DE ARA ÚJO LTDA EIREL I
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '005/2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Alenquer
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - AÇÕES LEGISLATIVAS
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manunteçao das Atividades da Camara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: o credor acima com licitação, para fazer o pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios, conforme o processo pregão presencial de n 002/2023, contrato 002/2024 para este poder legislativo correspondente ao exercício de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020115 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 147.579,46
25030020 25 de março de 2024 Liquidação Realizado 4.644,00
27030007 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 8.130,91
27030020 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 8.130,91
27030009 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 4.644,00
16040007 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 3.994,05
16040005 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 13.304,02
16040006 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 9.962,72
17040005 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.994,05
17040004 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 9.962,72
17040003 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 13.304,02