DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 02010219



  • Data da liquidação: 02/01/2020
  • Valor: 6.010,20 R$
  • Nota fiscal: 370
  • Série da nota fiscal: E
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 02/01/2020

Item da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
MATERIAL HOSPITALARES DIVERSOS 1,00 UNIDADE 6.010,20

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.010,20 15956 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 256153

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