Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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07/06/2024 | 07060003 005 - Fundo Municipal de Educação Prestação de serviços de energia elétrica da UC. Nº 105129041, do prédio onde funciona os orgãos de controles municipais, referente ao mês de junho de 2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.975,78 | visibility Detalhes |
07/06/2024 | 07060002 005 - Fundo Municipal de Educação Prestação de serviços de energia elétrica da UC. Nº 21707350, do prédio onde funciona o deposito de não pereciveis, referente ao mês de juho de 2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 31,45 | visibility Detalhes |
07/06/2024 | 07060001 005 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DOS TIPOS RURAL ESCOLAR(ORE 3 - MECÂNICO),CONFORME CONTRATO Nº 2024/06.06.001-SEDUC. |
XX.X19.422/0001-XX ON-HIGHWAY BRA SIL LTDA |
4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 469.499,00 | visibility Detalhes |
06/06/2024 | 06060002 004 - Fundo Municipal de Saúde Locação de um imóvel não residencial, localizado na Av. Beira Rio, nº 1692, para a instalação da unidade ribeirinha de saúde para atender necessidades da Sec. Exec. de Saúde, referente ao período de 10/04/2024 à 10/05/2024,contrato nº 2023.11.10.001-SESPA, período de vigência 10/11/2023 à 10/01/2025. |
XXX.791.152-XX JOAQUIM CALDEI RA DOS SANTOS |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.500,00 | visibility Detalhes |
06/06/2024 | 06060001 004 - Fundo Municipal de Saúde Locação de um(01)imovel,localizado na rua sâo Benedito nº952, bairro Centro, predio onde funciona o consultorio da telemedicina,no periodo de 10/05/2024 a 09/06/2024, conforme contrato de locaçao nº2023-1010001-SESPA, vigência de 10/10/2023 a 31/12/2024. |
XXX.902.502-XX BENEDITO VIANA MENDES |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.300,00 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060002 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços de emissão de certificado digital PFA3, atender as demandas da Se.de Adm e Planejamento-Seap, conforme parecer nº 1983/2024-Secin. |
XX.X69.675/0001-XX CERTIFICA NORT E DIGITAL & SE RVIÇOS EIRELI |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
05/06/2024 | 05060001 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Locação de um imóvel, localizado na Rodovia Almeirim Panaicá, nº613, Bairro Centro, onde funciona os Departamento de Cultura, TV Almeirim e Assessoria de Comunicação e Impresensa e Sebrae, conforme Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº003/2021-PMA, relativo ao mês de Maio de 2024. |
XXX.633.632-XX CARLOTA DE NAZ ARÉ GÓES SOUSA |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060001 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DOS DEPARTAMENTOS, COMUNICAÇÃO, CULTURA E IDENTIFICAÇÃO,VINCULADOS A SECRETARIA ESPECIAL DE GOVERNO - SEGOV, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003.2021/SEGOV, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 795,22 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060002 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Sentença judicial, relativo o Proc. nº 0007549-24.2019.8.14.0004. |
XXX.284.782-XX SEBASTIAO MOUR A SARGES |
3.1.90.91.00 - Sentenças jud iciais | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 800,00 | visibility Detalhes |
04/06/2024 | 04060003 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de combustíveis(óleo diesel/gasolina), para atender as demandas da Ag. Distrital, conforme contrato nº 2024-0220001-PMA, com vigência de 20/02/2024 a 19/02/2025. |
XX.X14.777/0001-XX POSTO DE COMBU STIVEIS ALMEID A CAMELO LTDA - EPP |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 11.871,00 | visibility Detalhes |
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