CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 19/03/2024  doneData menor ou igual a 19/04/2024 
475 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 18.765.946,65
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
18/04/2024 18040001
004 - Fundo Municipal de Saúde
Diairas concedidas a servidor da saúde, por ter de viajar até a cidade de Belém/Pa, para particiapr do encontro do I Encontro Estadual de Referencias Técnicas em Saúde Mental,no periodo de 16 a 21 de abril de 2024, conforme portaria nº0016/2024/SESPA.
XXX.484.712-XX
FELIPE JORGE P INTO CARDOSO
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 visibility Detalhes
18/04/2024 18040002
004 - Fundo Municipal de Saúde
Diarias concedidas a servidora da Saúde(enfermeira), por ter de viajar até a cidade de Belém/Pa,para particiapar do I Encontro Estadual de Referência Tecnicas em Saúde Mnetal, no peiriodo de 16 a 21 de abril de 2024.
XXX.287.582-XX
LUIZA HELENA D A SILVA FURTAD O
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 visibility Detalhes
16/04/2024 16040003
006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu
Prestação de serviços de transporte escolar terrestre e fluvial, afim de suprir as necessidades do FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACÂO-FUNDEB, referente ao período de 18/03/2024 à 15/04/2024,conforme contrato administrativo nº 2023-0515002-SEDUC, vigência 15/05/2023 à 14/05/2024.
XX.X73.273/0001-XX
J.C. DO NASCIM ENTO
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 292.082,56 visibility Detalhes
16/04/2024 16040001
005 - Fundo Municipal de Educação
Prestação de serviços de transporte escolar terrestre e fluvial, afim de suprir as necessidades da Sec. Exec. de Educação - PNATE FEDERAL, referente ao período de 16/03/2024 à 15/04/2024, conforme contrato administrativo nº 2023-0515001-SEDUC, período de vigência 15/05/2023 à 14/05/2024.
XX.X88.392/0001-XX
I.F.ALVES COMÉ RCIO
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 224.263,60 visibility Detalhes
16/04/2024 16040002
005 - Fundo Municipal de Educação
Prestação de serviços de transporte escolar terrestre e fluvial, afim de suprir as necessidades da Sec. Exec. de Educação, referente ao período de 18/03/2024 à 15/04/2024,conforme contrato administrativo nº 2023-0515002-SEDUC, vigência 15/05/2023 à 14/05/2024.
XX.X73.273/0001-XX
J.C. DO NASCIM ENTO
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 167.528,90 visibility Detalhes
15/04/2024 15040009
004 - Fundo Municipal de Saúde
Fatura de energia elétrica do prédio onde funciona a unidade ribeirinha de saúde-UBS, unidade consumidora 3022395210, referente ao mês de abril de 2024, contrato nº2023-1110001-SESPA, vigência, 10/11/2023 a 10/01/2025.
XX.X95.728/0001-XX
EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.136,41 visibility Detalhes
15/04/2024 15040001
005 - Fundo Municipal de Educação
08(OITO)DIARIAS CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL DA SEDUC, POR TER DE VIAJAR ATE A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIAS TÉCNICAS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA EM SAÚDE MENTAL , NO PERIODO DE 15 A 22/04/2024, PORTARIA DE VIAGEM Nº 35-SEDUC.
XXX.639.562-XX
ELIZABETH DA S ILVA GUERRA
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 800,00 visibility Detalhes
15/04/2024 15040008
004 - Fundo Municipal de Saúde
Fatura de energia da casa de apoio do Tfd de Almeirim, localizada no municipio de Belém/Pa, referente ao mês de abril de 2024,conforme primeiro termo aditivo de prorrogação contrato Nº2022.0316001-SESPA/PMA, vigência de 15/03/2023 a 14/03/2024.
XX.X95.728/0001-XX
EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 571,24 visibility Detalhes
15/04/2024 15040004
005 - Fundo Municipal de Educação
08(OITO)DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDOR DA SEDUC, POR TER DE VIAJAR ATE A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DE REFERÊNCIAS TÉCNICAS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA EM SAÚDE MENTAL , NO PERIODO DE 15 A 22/04/2024, PORTARIA DE VIAGEM Nº 36-SEDUC.
XXX.840.602-XX
MARISA DOS SAN TOS CONCEIÇÃO DE CARVALHO
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 800,00 visibility Detalhes
15/04/2024 15040003
005 - Fundo Municipal de Educação
11(onze) diárias por ter que viajar até a Cidade de Belém-Pá, para participar da ação DESENROLA PACTO ,tendo o período de afatamento de 18 à 28/04/2024, conforme Portaria nº 09-SEDUC.
XXX.142.972-XX
MARIA ELESSAND RA FREITAS AMA RAL
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.100,00 visibility Detalhes

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