Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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28/05/2024 | 28050007 | 08050007 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviço de fornecimento de energia, para atender as demandas do Conselho Tutelar, conforme conta CONTRATO Nº 3016967520, relativo ao mês de Maio de 2024, conforme Terceiro Termo aditivo ao contrato nº 018/2021-Segov, com prorrogação a vigência do contrato a partir de 26/10/2023 a 27/10/2024. |
28050007 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 473,55 | Não | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050006 | 26050001 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços de assessoria especializada em leis de transparência,para atender as demandas da Sec. Esp. de Governo-Segov, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 2023-0102001-PMA, relativo ao mês de Maio de 2024,com prazo de vigência de 01/01/2024 a 31/12/2024. |
28050006 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X92.525/0001-XX CR2 CONSULTORI A EM TECNOLOGI A DA INFORMAÇÃ O LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.987,78 | Não | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050005 | 14050063 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de materiais de informática, destinados ao uso das demandas da Sec.Exec. de Fazenda, conforme 1º Termo Aditivo ao cntrato nº 2022-1213001-PMA, com prazo de vigência de 13/12/2023 a 13/12/2024. |
28050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 284,00 | library_books | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050004 | 02010144 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO DO CONTRATO Nº 2022-0105002-PMA, COM VIGÊNCIA DE 01/01/2024 A 31/12/2024. |
28050004 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X66.632/0001-XX SISTEMA INTELI GENTES E AUTOM AÇÃO PRODUTIVA LTDA-ME |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | Não | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050003 | 14050062 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de materiais hidráulico, para atender as demandas do Gabinete da Prefeita, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 2022-1114001-PMA, com prazo de vigência de 14/11/2023 a 13/11/2024. |
28050003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.458/0001-XX J. V. DA S. LI MA-EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.487,75 | library_books | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050002 | 28050001 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços de emissão de certificado digital, para atender a Sec. de Des.Econômico-Sedec, conforme parecer nº 1923/2024. |
28050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X69.675/0001-XX CERTIFICA NORT E DIGITAL & SE RVIÇOS EIRELI |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 250,00 | Não | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050001 | 10050010 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL OFICIAL DA PREFEITA MUNICIPAL, CONTA CONTRATO 80760930, CONFORME CONTRATO Nº 2023-0901001-PMA, COM VIGÊNCIA DE 01/09/2023 A 31/12/2024, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
28050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.399,37 | Não | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050002 | 21050001 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços de consumo de energia elétrica, consumo do prédio de abastecimento de água de Monte Dourado, conforme fatura agrupadora Nº322633178,relativo ao mês de Maio de 2024,referente a 3ª parcela do Termo de Confissão e parcelamento junto a empresa Equatorial Pará Dist. de Energia S/A. |
27050002 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 55.276,24 | Não | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050001 | 27050001 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Sentença Judicial,honorários advocatícios, referente ao Processo Nº 0800689-03.2021.8.14.0004, requerente: MARIHO & LOYANNE LTDA. |
27050001 3.1.90.91.00 - Sentenças jud iciais |
XX.X67.897/0001-XX TRIBUNAL DE JU STIÇA DO ESTAD O DO PARÁ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 30.223,11 | Não | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050001 | 24050001 005 - Fundo Municipal de Educação 10(dez) diárias por ter que viajar até a Cidade de Santarém-Pá, para participar de TREINAMENTO SOBRE ATOS AUTORIZATIVOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS , tendo o período de afatamento de 24/05 à 22/06/2024, conforme Portaria nº 56-SEDUC. |
24050001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.084.112-XX MARIANA DA SIL VA FREITAS ASS UNÇÃO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.000,00 | Não | visibility Detalhes |
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