CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 30/04/2024  doneData menor ou igual a 30/05/2024 
430 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 17.277.397,49
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
28/05/2024 28050007 08050007
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviço de fornecimento de energia, para atender as demandas do Conselho Tutelar, conforme conta CONTRATO Nº 3016967520, relativo ao mês de Maio de 2024, conforme Terceiro Termo aditivo ao contrato nº 018/2021-Segov, com prorrogação a vigência do contrato a partir de 26/10/2023 a 27/10/2024.
28050007
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X95.728/0001-XX
EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 473,55 Não visibility Detalhes
28/05/2024 28050006 26050001
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços de assessoria especializada em leis de transparência,para atender as demandas da Sec. Esp. de Governo-Segov, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 2023-0102001-PMA, relativo ao mês de Maio de 2024,com prazo de vigência de 01/01/2024 a 31/12/2024.
28050006
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X92.525/0001-XX
CR2 CONSULTORI A EM TECNOLOGI A DA INFORMAÇÃ O LTDA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.987,78 Não visibility Detalhes
28/05/2024 28050005 14050063
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de materiais de informática, destinados ao uso das demandas da Sec.Exec. de Fazenda, conforme 1º Termo Aditivo ao cntrato nº 2022-1213001-PMA, com prazo de vigência de 13/12/2023 a 13/12/2024.
28050005
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X69.458/0001-XX
J. V. DA S. LI MA-EPP
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 284,00 library_books visibility Detalhes
28/05/2024 28050004 02010144
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO DO CONTRATO Nº 2022-0105002-PMA, COM VIGÊNCIA DE 01/01/2024 A 31/12/2024.
28050004
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X66.632/0001-XX
SISTEMA INTELI GENTES E AUTOM AÇÃO PRODUTIVA LTDA-ME
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.500,00 Não visibility Detalhes
28/05/2024 28050003 14050062
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de materiais hidráulico, para atender as demandas do Gabinete da Prefeita, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 2022-1114001-PMA, com prazo de vigência de 14/11/2023 a 13/11/2024.
28050003
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X69.458/0001-XX
J. V. DA S. LI MA-EPP
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 3.487,75 library_books visibility Detalhes
28/05/2024 28050002 28050001
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços de emissão de certificado digital, para atender a Sec. de Des.Econômico-Sedec, conforme parecer nº 1923/2024.
28050002
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X69.675/0001-XX
CERTIFICA NORT E DIGITAL & SE RVIÇOS EIRELI
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 250,00 Não visibility Detalhes
28/05/2024 28050001 10050010
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL OFICIAL DA PREFEITA MUNICIPAL, CONTA CONTRATO 80760930, CONFORME CONTRATO Nº 2023-0901001-PMA, COM VIGÊNCIA DE 01/09/2023 A 31/12/2024, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.
28050001
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X95.728/0001-XX
EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.399,37 Não visibility Detalhes
27/05/2024 27050002 21050001
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços de consumo de energia elétrica, consumo do prédio de abastecimento de água de Monte Dourado, conforme fatura agrupadora Nº322633178,relativo ao mês de Maio de 2024,referente a 3ª parcela do Termo de Confissão e parcelamento junto a empresa Equatorial Pará Dist. de Energia S/A.
27050002
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X95.728/0001-XX
EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 55.276,24 Não visibility Detalhes
27/05/2024 27050001 27050001
006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu Sentença Judicial,honorários advocatícios, referente ao Processo Nº 0800689-03.2021.8.14.0004, requerente: MARIHO & LOYANNE LTDA.
27050001
3.1.90.91.00 - Sentenças jud iciais
XX.X67.897/0001-XX
TRIBUNAL DE JU STIÇA DO ESTAD O DO PARÁ
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 30.223,11 Não visibility Detalhes
24/05/2024 24050001 24050001
005 - Fundo Municipal de Educação 10(dez) diárias por ter que viajar até a Cidade de Santarém-Pá, para participar de TREINAMENTO SOBRE ATOS AUTORIZATIVOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS , tendo o período de afatamento de 24/05 à 22/06/2024, conforme Portaria nº 56-SEDUC.
24050001
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.084.112-XX
MARIANA DA SIL VA FREITAS ASS UNÇÃO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.000,00 Não visibility Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 430 registros