Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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09/05/2024 | 09050011 | 29040012 007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente Diárias concedidas ao servidor, por ter de viajar até a cidade de Santarém/Pa, para participar do SEMINÁRIO DE ÁREAS PROTEGIDAS, no período de 12/05/2024 a 17/05/2024, conforme portaria de viagem nº007-SEMA/PMA, em anexo. |
09050011 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.862.432-XX HELLEN CRISTIN A ANDRADE DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050010 | 07050002 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim DIARIAS CONCEDIDA A SENHORA MARIA LUCIDALVA BEZERRA DE CARVALHO, PREFEITA MUNICIPAL DE ALMEIRIM, 04 (QUATRO) DIÁRIAS, POR TER DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF,BELÉM - PÁ, RELATIVO AO PERIODO DE 07/05/2024 A 10/05/2024, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 106-GAB-PMA, EM ANEXO. |
09050010 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.008.332-XX MARIA LUCIDALV A BEZERRA DE C ARVALHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.780,64 | Não | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050009 | 07050001 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim 04(QUATRO) diáris concedido ao secretario especial de governo, por ter que viajar até a cidade de Brasília,no período de 07/05/2024 a 10/05/2024, para realizar visitas Institucionais junto aos Orgãos do Governo Federal, conforme portaria de viagem nº105-Gab/PMA, em anexo. |
09050009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.791.764-XX WALLACE FERNAN DO GALVÃO DE C ARVALHO JUNIOR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.600,00 | Não | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050008 | 25040019 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE CONTRATÇÃO DE RÁDIO FM, DESTINADDA A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES, PROGRAM, INFORMES CULTURAIS, INFORMES DE UTILIDADES PÚBLICAS, ENTREVISTAS COM A GESTORA MUNICIPAL E SEUS SECRETARIOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM, NOS TERMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2022-0105003-PMA, COM VIGENCIA DE 01/01/2024 A 31/12/2024, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
09050008 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X81.184/0001-XX A S SERVICOS D E PUBLICIDADE E MARKETING EI RELI (1) |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.000,00 | Não | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050007 | 30040134 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços no transporte de pessoal, via fluvial, para atender a Sec. de Des. Econômico, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 2022-0920001-PMA, com prazo de vigência de 20/09/2023 a 20/09/2024. |
09050007 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X36.847/0001-XX A.J.C NAVEGAÇA O LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 337,00 | Não | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050006 | 29040011 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços no transporte de pessoal, via fluvial, para atender a Sec. de Des. Econômico, conforme 1º Termo Aditivo ao contrato nº 2022-0920001-PMA, com prazo de vigência de 20/09/2023 a 20/09/2024. |
09050006 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XX.X36.847/0001-XX A.J.C NAVEGAÇA O LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.500,00 | Não | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050005 | 02010142 007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente Prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Especializada de Pessoa Juridica em Contabilidade Pública, para atender o Fundo Municipal de Meio Ambiente,conforme 2º termo aditivo ao contrato nº2022-0105007-SEMA,para prorrogação de vigência de 01/01/2024 a 31/12/2024. |
09050005 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X50.461/0001-XX E. S. E SILVA ASSESSORIA CON TABIL |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 3.500,00 | Não | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050004 | 29040008 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Aquisição de materiais (isumos), para atender as demandas da Sec.Des.Econômico, conforme contrato nº 2024-0129002-PMA, face ao Convênio nº 041/2022, com prazo de vigência de 29/01/2024 a 28/01/2025. |
09050004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X05.612/0001-XX MSV-AMAZON CON SULTORIA & SER VIÇOS LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 107.049,71 | library_books | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050003 | 09050003 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu RESCISÃO DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS. |
09050003 3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas |
XXX.786.932-XX ROSIANE DE SOU SA BATISTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 5.471,18 | Não | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050002 | 09050002 006 - Fundo Mun. des. da Ed. Básica e Val. dos Prof. edu RESCISÃO DE DIREITOS ESTATUTÁRIOS. |
09050002 3.1.90.94.00 - Indenizações e restituições trabalhistas |
XXX.694.602-XX MARIA DA PAZ L ISBOA MATOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.104,33 | Não | visibility Detalhes |
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