Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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13/05/2024 | 13050001 | 09050005 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços na elaboração do ART, para atender a Secretaria de Infraestrutura-Seinf, conforme PA20241120393. |
13050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X65.511/0001-XX CONSELHO REGIO NAL DE ENGENHA RIA E AGRONOMI A DO PARÁ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 262,55 | Não | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050006 | 06050027 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMISTRATIVA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL VOLTADOS AS CONTRATAÇOES E GESTÃO CONTRATUAL PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021-0701003-PMA, COM VIGÊNCIA DE 01/07/2023 A 30/06/2024. |
10050006 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X97.597/0001-XX M.E. DE LIMA C ARDOSO EIRELI- EPP |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 13.500,00 | Não | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050005 | 02050006 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Diárias concedidas a servidor, por ter de viajar até a cidade de Santarém-Pa, para participar de uma palestra MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES , no período de 02/05/2024 a 05/05/2024, conforme portaria de viagem de nº 102-GAB-PMA, em anexo. |
10050005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.126.702-XX MARA GISELLE D E SOUSA CARVAL HO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | Não | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050004 | 07050003 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Diárias concedidas a Seceretário, por ter de viajar até a cidade de Macapá-Ap,para do seminário DIREITO ELEITORAL:DESAFIO E INOVAÇÕES no período de 08/05/2024 a 14/05/2024, conforme portaria de nº 109-Gab-Pma, em anexo. |
10050004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.605.122-XX KLINGER GONÇAL VES GÓES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.800,00 | Não | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050003 | 10050003 005 - Fundo Municipal de Educação 09(nove)diárias concedida a professora,por ter que viajar até a Cidade de Monte Alegre-PÁ, para participar da FORMAÇÃO DOS FORMADORES MUNICIPAIS-ETAPA REGIONAL , no período de 11/05/2024 à 19/05/2024,conforme Portária de nº 43-SEDUC. |
10050003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.078.562-XX MARIA APARECID A MARQUES SARR AFF |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | Não | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050002 | 10050002 005 - Fundo Municipal de Educação 09(nove)diárias concedida a Técnica Pedagógica, por ter que viajar até a Cidade de Monte Alegre-PÁ, para participar da FORMAÇÃO DOS FORMADORES MUNICIPAIS-ETAPA REGIONAL , no período de 11/05/2024 à 19/05/2024,conforme Portária de nº 46-SEDUC. |
10050002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.548.202-XX RUTH MACIEL DE MORAES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | Não | visibility Detalhes |
10/05/2024 | 10050001 | 10050001 005 - Fundo Municipal de Educação 09(nove)diárias concedida a professora,por ter que viajar até a Cidade de Monte Alegre-PÁ, para participar da FORMAÇÃO DOS FORMADORES MUNICIPAIS-ETAPA REGIONAL , no período de 11/05/2024 à 19/05/2024,conforme Portária de nº 45-SEDUC. |
10050001 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.455.662-XX CLEYDE NASCIME NTO DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 900,00 | Não | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050012 | 09050004 004 - Fundo Municipal de Saúde Diarias concedidas a servidora da saúde, por ter de viajar até a cidade de Santarém,/Pa, para participar da 3ª Reunião Ordinária do Comitê ,no periodo de 15 a 19/05/2024, conforme contrato nº0028/2024/SESPA. |
09050012 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.829.882-XX ELLEN DE CASSI A MERCES DE LI MA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | Não | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050011 | 29040012 007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente Diárias concedidas ao servidor, por ter de viajar até a cidade de Santarém/Pa, para participar do SEMINÁRIO DE ÁREAS PROTEGIDAS, no período de 12/05/2024 a 17/05/2024, conforme portaria de viagem nº007-SEMA/PMA, em anexo. |
09050011 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.862.432-XX HELLEN CRISTIN A ANDRADE DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | Não | visibility Detalhes |
09/05/2024 | 09050010 | 07050002 001 - Prefeitura Municipal de Almeirim DIARIAS CONCEDIDA A SENHORA MARIA LUCIDALVA BEZERRA DE CARVALHO, PREFEITA MUNICIPAL DE ALMEIRIM, 04 (QUATRO) DIÁRIAS, POR TER DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF,BELÉM - PÁ, RELATIVO AO PERIODO DE 07/05/2024 A 10/05/2024, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 106-GAB-PMA, EM ANEXO. |
09050010 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.008.332-XX MARIA LUCIDALV A BEZERRA DE C ARVALHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.780,64 | Não | visibility Detalhes |
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