CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 14/04/2024  doneData menor ou igual a 14/05/2024 
392 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 14.417.959,14
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
13/05/2024 13050001 09050005
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Prestação de serviços na elaboração do ART, para atender a Secretaria de Infraestrutura-Seinf, conforme PA20241120393.
13050001
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X65.511/0001-XX
CONSELHO REGIO NAL DE ENGENHA RIA E AGRONOMI A DO PARÁ
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 262,55 Não visibility Detalhes
10/05/2024 10050006 06050027
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ADMISTRATIVA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO MUNICIPAL VOLTADOS AS CONTRATAÇOES E GESTÃO CONTRATUAL PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 2021-0701003-PMA, COM VIGÊNCIA DE 01/07/2023 A 30/06/2024.
10050006
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
XX.X97.597/0001-XX
M.E. DE LIMA C ARDOSO EIRELI- EPP
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 13.500,00 Não visibility Detalhes
10/05/2024 10050005 02050006
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Diárias concedidas a servidor, por ter de viajar até a cidade de Santarém-Pa, para participar de uma palestra MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES , no período de 02/05/2024 a 05/05/2024, conforme portaria de viagem de nº 102-GAB-PMA, em anexo.
10050005
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.126.702-XX
MARA GISELLE D E SOUSA CARVAL HO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 500,00 Não visibility Detalhes
10/05/2024 10050004 07050003
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim Diárias concedidas a Seceretário, por ter de viajar até a cidade de Macapá-Ap,para do seminário DIREITO ELEITORAL:DESAFIO E INOVAÇÕES no período de 08/05/2024 a 14/05/2024, conforme portaria de nº 109-Gab-Pma, em anexo.
10050004
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.605.122-XX
KLINGER GONÇAL VES GÓES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.800,00 Não visibility Detalhes
10/05/2024 10050003 10050003
005 - Fundo Municipal de Educação 09(nove)diárias concedida a professora,por ter que viajar até a Cidade de Monte Alegre-PÁ, para participar da FORMAÇÃO DOS FORMADORES MUNICIPAIS-ETAPA REGIONAL , no período de 11/05/2024 à 19/05/2024,conforme Portária de nº 43-SEDUC.
10050003
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.078.562-XX
MARIA APARECID A MARQUES SARR AFF
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 900,00 Não visibility Detalhes
10/05/2024 10050002 10050002
005 - Fundo Municipal de Educação 09(nove)diárias concedida a Técnica Pedagógica, por ter que viajar até a Cidade de Monte Alegre-PÁ, para participar da FORMAÇÃO DOS FORMADORES MUNICIPAIS-ETAPA REGIONAL , no período de 11/05/2024 à 19/05/2024,conforme Portária de nº 46-SEDUC.
10050002
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.548.202-XX
RUTH MACIEL DE MORAES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 900,00 Não visibility Detalhes
10/05/2024 10050001 10050001
005 - Fundo Municipal de Educação 09(nove)diárias concedida a professora,por ter que viajar até a Cidade de Monte Alegre-PÁ, para participar da FORMAÇÃO DOS FORMADORES MUNICIPAIS-ETAPA REGIONAL , no período de 11/05/2024 à 19/05/2024,conforme Portária de nº 45-SEDUC.
10050001
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.455.662-XX
CLEYDE NASCIME NTO DA SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 900,00 Não visibility Detalhes
09/05/2024 09050012 09050004
004 - Fundo Municipal de Saúde Diarias concedidas a servidora da saúde, por ter de viajar até a cidade de Santarém,/Pa, para participar da 3ª Reunião Ordinária do Comitê ,no periodo de 15 a 19/05/2024, conforme contrato nº0028/2024/SESPA.
09050012
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.829.882-XX
ELLEN DE CASSI A MERCES DE LI MA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 500,00 Não visibility Detalhes
09/05/2024 09050011 29040012
007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente Diárias concedidas ao servidor, por ter de viajar até a cidade de Santarém/Pa, para participar do SEMINÁRIO DE ÁREAS PROTEGIDAS, no período de 12/05/2024 a 17/05/2024, conforme portaria de viagem nº007-SEMA/PMA, em anexo.
09050011
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.862.432-XX
HELLEN CRISTIN A ANDRADE DOS SANTOS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 Não visibility Detalhes
09/05/2024 09050010 07050002
001 - Prefeitura Municipal de Almeirim DIARIAS CONCEDIDA A SENHORA MARIA LUCIDALVA BEZERRA DE CARVALHO, PREFEITA MUNICIPAL DE ALMEIRIM, 04 (QUATRO) DIÁRIAS, POR TER DE VIAJAR ATÉ A CIDADE DE BRASÍLIA-DF,BELÉM - PÁ, RELATIVO AO PERIODO DE 07/05/2024 A 10/05/2024, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 106-GAB-PMA, EM ANEXO.
09050010
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.008.332-XX
MARIA LUCIDALV A BEZERRA DE C ARVALHO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.780,64 Não visibility Detalhes

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