Destalhes do empenho de número 11040004


  • Empenho feito em 11/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARA GISELLE D E SOUSA CARVAL HO
  • CNPJ: XXX.126.702-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 006 - Secretaria Especial de Controle Interno
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 124 - Controle Interno
  • Programa de governo: 0005 - Planejamento, Essencial nas Ações
  • Projeto / Atividade: 2.023 - Manut. da Secret. Especial de Controle Interno
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Diárias concedidas a servidor, por ter de viajar até a capital do Estado, para participar de um TREINAMENTO PARA PREFEITURAS-PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, no período de 11/04 a 19/04/2024,conforme portaria de viagem nº 79-Gab-Pma, em anexo.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
11040004 11 de abril de 2024 Empenho Realizado 900,00
17040002 17 de abril de 2024 Liquidação Realizado 900,00
17040041 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 900,00