Dados do pagamento de número 23090013


  • Data do pagamento 23/09/2021
  • Valor 11.495,49 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 11.495,49 92301 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 106208

Dados do empenho de número 20090003
  • Empenho feito em 20/09/2021
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A C DOS SANTOS COMERCIO DE E QUIPAMENTOS DE INFORMATICA L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão da Política de Saúde Pública
  • Projeto / Atividade: 2.057 - Manut da Secret Exec de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: Fornecimento de materiais de expedientes, destinados ao uso e/ou consumo das demandas da Sec. Exec. de Saude.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20090003 20 de setembro de 2021 Empenho Realizado 11.495,49
20090003 20 de setembro de 2021 Liquidação Realizado 11.495,49
23090013 23 de setembro de 2021 Pagamento Realizado 11.495,49