Dados do pagamento de número 19010007


  • Data do pagamento 19/01/2024
  • Valor 9.195,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 9.195,00 11903 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 120383

Dados do empenho de número 19010014
  • Empenho feito em 19/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0009 - Gestao de Politica Educacional
  • Projeto / Atividade: 2.131 - Manut Ativ do Salário Educação - QSE
  • Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
  • Histórico: Aquisição de gêneros de alimentação, destinados a manutenção do Programa de Alimentação Escolar - RECURSOS PRÓPRIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
19010014 19 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 9.195,00
19010012 19 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 9.195,00
19010007 19 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 9.195,00