Dados do pagamento de número 12030037


  • Data do pagamento 12/03/2024
  • Valor 292,30 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.553,70 17861 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 152382
N/A Débito 292,30 31202 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 152382

Dados do empenho de número 09010011
  • Empenho feito em 09/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: E.W.DE AGUIAR LIMA COMÉRCIO- EPP
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 005 - Secretaria Executiva de Fazenda
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 123 - Administração Financeira
  • Programa de governo: 0004 - Coordenação e Supervisão nas Ações de
  • Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Secretaria Executiva de Fazenda
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Prestação de serviços de Internet por Megabyte, para atender as necessidades da Secretaria Exec de Fazenda-Sefaz, no, conforme 2º Termo Aditivo ao contrato nº 2021-1006001-PMA,no período de 06/12/2023 a 05/01/2024, com prazo de vigêcia de 07/10/2023 a 07/04/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09010011 9 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 5.846,00
09010010 9 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 5.846,00
12030037 12 de março de 2024 Pagamento Realizado 292,30
12030036 12 de março de 2024 Pagamento Realizado 5.553,70