Dados do pagamento de número 18030039


  • Data do pagamento 18/03/2024
  • Valor 41.845,35 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 41.845,35 104483 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 256153

Dados do empenho de número 29020050
  • Empenho feito em 29/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL-PATRON AL
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão da Política de Saúde Pública
  • Projeto / Atividade: 2.092 - Manut do Prog de Agentes Comunitário em Sáude - ACS
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: Contribuição Patronal ao INSS-FMS, referente ao mês de fevereiro de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29020050 29 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 23.763,96