Dados do pagamento de número 11040027


  • Data do pagamento 11/04/2024
  • Valor 1.500,78 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 176.343,66 11982 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 152382
N/A Débito 0,01 11982 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 152382
N/A Débito 1.500,78 41101 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 152382

Dados do empenho de número 28030121
  • Empenho feito em 28/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG-ADMD. GA B. AG. DISTRIT AL MTD/TEMPORÁ RIOS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 015 - Agência Distrital de Monte Dourado
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
  • Programa de governo: 0004 - Coordenação e Supervisão nas Ações de
  • Projeto / Atividade: 2.035 - Manut da Agência Distrital de Monte Dourado
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Salários Pessoal Temporários, Gab. do Agente Distrital de Monte Dourado, relativo ao mês de Março de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28030121 28 de março de 2024 Empenho Realizado 195.254,33
28030144 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 195.254,33
28030129 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 177.250,08
01040022 1 de abril de 2024 Pagamento Realizado 16.503,47
11040027 11 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.500,78