Dados do pagamento de número 28030139


  • Data do pagamento 28/03/2024
  • Valor 8.558,15 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.558,15 11982 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 152382
N/A Débito 0,01 11982 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 152382

Dados do empenho de número 28030113
  • Empenho feito em 28/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG-SEFAZ DE PT DE CONTABIL IDADE/TEMPORÁR IOS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 005 - Secretaria Executiva de Fazenda
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 123 - Administração Financeira
  • Programa de governo: 0004 - Coordenação e Supervisão nas Ações de
  • Projeto / Atividade: 2.018 - Manutenção da Secretaria Executiva de Fazenda
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: Salários-Pessoal-Sefaz/Temporários do Dep. de Contabilidade, relativo ao mês de Março de 2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28030113 28 de março de 2024 Empenho Realizado 10.083,34
28030136 28 de março de 2024 Liquidação Realizado 10.083,34
28030139 28 de março de 2024 Pagamento Realizado 8.558,15
04040067 4 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.525,19