Dados do pagamento de número 13050009


  • Data do pagamento 13/05/2024
  • Valor 11.822,64 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 11.794,27 13347 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 152773

Dados do empenho de número 24040006
  • Empenho feito em 24/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PETROGAS COMER CIO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0009 - Gestao de Politica Educacional
  • Projeto / Atividade: 2.117 - Manut da Secret Exec de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: Aquisição de combustíveis, a fim de suprir as necessidades da Sec. Exec. de Educação, conforme 3º termo aditivo de prorrogação de vigência ao contrato nº 2022-0516003-SEDUC e 6º termo aditivo que Objetiva o reequilibrio econômico financeiro, vigência 16/05/2023 à 15/05/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24040006 24 de abril de 2024 Empenho Realizado 11.822,64
24040006 24 de abril de 2024 Liquidação Realizado 11.822,64
13050009 13 de maio de 2024 Pagamento Realizado 11.822,64