Dados do pagamento de número 16010005


  • Data do pagamento 16/01/2020
  • Valor 3.053,79 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.053,79 851385 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 162868

Dados do empenho de número 02010126
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARIA ROSA CAR VALHO DE SOUSA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0010 - Gestão da Política de Saúde Pública
  • Projeto / Atividade: 2.077 - Manut do Prog Tratamento Fora de Domicilio-TFD
  • Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: 207 DIARIAS CONCEDIDAS, SENDO 106 PARA PACIENTE E 101 PARA ACOMPANHANTE, POR SE TRATAR DO PROGRAMA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010126 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 3.053,79
02010122 2 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 3.053,79
16010005 16 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 3.053,79