Dados do pagamento de número 29010015


  • Data do pagamento 29/01/2020
  • Valor 7.053,20 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 7.053,20 12901 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 152382

Dados do empenho de número 02010210
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Especial de Governo
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 - Coordenação e Supervisão nas Ações de
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção da Secretaria Especial de Governo
  • Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Fornecimento de gêneros alimentíncios, destinados ao uso e/ou consumo das demandas dessa Municipalidade, conforme P.P. nº024/2018, a cargo da Segov.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010210 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 7.053,20
29010006 29 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 7.053,20
29010015 29 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 7.053,20