Dados do pagamento de número 21010021


  • Data do pagamento 21/01/2020
  • Valor 147,01 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 147,01 12101 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 133906

Dados do empenho de número 02010224
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CENTRAIS ELETR ICAS DO PARA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0008 - Gestão de Assistência Social
  • Projeto / Atividade: 2.027 - Manut do Fund Mun de Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Prestação de serviços no fornecimento de energia elétrica, da Conta Contrato nº3983277, destinado ao uso do CREAS, relativo ao mês de Dezembro/2019, a cargo do Fmas.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010224 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 147,01
02010189 2 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 147,01
21010021 21 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 147,01