Dados do pagamento de número 18020009


  • Data do pagamento 18/02/2020
  • Valor 1.341,10 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.341,10 26735 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 152978

Dados do empenho de número 03020032
  • Empenho feito em 03/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.AMARAL DO NA SCIMENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0000 - Manutenção dos Encargos Especiais
  • Projeto / Atividade: 2.086 - Manut do Fundo Municipal de Educação-FME
  • Natureza da despesa: 3.1.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: Fornecimento de gêneros de alimentação, destinados a manutenção do programa de alimentação escolar, através da Sec. Exec. de Educação, com recurso do PNAE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03020032 3 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 1.341,10
03020026 3 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 1.341,10
18020009 18 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 1.341,10