Dados do pagamento de número 30030010


  • Data do pagamento 30/03/2020
  • Valor 5.038,55 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.038,55 15297 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 152773

Dados do empenho de número 04020009
  • Empenho feito em 04/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0000 - Manutenção dos Encargos Especiais
  • Projeto / Atividade: 2.086 - Manut do Fundo Municipal de Educação-FME
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: Fornecimento de gêneros de alimentação, destinados a manutenção das atividades das escolas do Município.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04020009 4 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 5.038,55
04020005 4 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 5.038,55
30030010 30 de março de 2020 Pagamento Realizado 5.038,55