Dados do pagamento de número 01040017


  • Data do pagamento 01/04/2020
  • Valor 3.120,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.120,00 40101 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 256153

Dados do empenho de número 02030148
  • Empenho feito em 02/03/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A DE SOUZA SIL VA COMERCIO DE GASES INDUSTR IAIS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0010 - Gestão da Política de Saúde Pública
  • Projeto / Atividade: 2.076 - Manut da Média e Alta Complexidade-MAC
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 C/07M PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALMEIRIM.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02030148 2 de março de 2020 Empenho Realizado 3.120,00
02030105 2 de março de 2020 Liquidação Realizado 3.120,00
01040017 1 de abril de 2020 Pagamento Realizado 3.120,00