Dados do pagamento de número 24040035


  • Data do pagamento 24/04/2020
  • Valor 5.425,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.425,00 42403 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 256153

Dados do empenho de número 23040005
  • Empenho feito em 23/04/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão da Política de Saúde Pública
  • Projeto / Atividade: 2.144 - Combate ao Covid 19
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: Fornecimento de gêneros alimentíncios lanches , para atender os serviços no combate ao covi-19.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23040005 23 de abril de 2020 Empenho Realizado 5.425,00
23040006 23 de abril de 2020 Liquidação Realizado 5.425,00
24040035 24 de abril de 2020 Pagamento Realizado 5.425,00