Dados do pagamento de número 22050025


  • Data do pagamento 22/05/2020
  • Valor 4.468,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 4.468,00 52203 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 239437

Dados do empenho de número 05050001
  • Empenho feito em 05/05/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0008 - Gestão de Assistência Social
  • Projeto / Atividade: 2.044 - Piso Básico Fixo-Atenção Integral à Família-PAIF/CRAS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
  • Histórico: Fornecimento de generos de alimentação, destinados ao uso e/ou consumo das demandas do COVID-19, com Recurso do Bl Psb/Fnas.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05050001 5 de maio de 2020 Empenho Realizado 4.468,00
22050003 22 de maio de 2020 Liquidação Realizado 4.468,00
22050025 22 de maio de 2020 Pagamento Realizado 4.468,00