Dados do pagamento de número 02060004


  • Data do pagamento 02/06/2020
  • Valor 2.272,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.272,00 60214 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 152382

Dados do empenho de número 23040009
  • Empenho feito em 23/04/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Especial de Governo
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0004 - Coordenação e Supervisão nas Ações de
  • Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção da Secretaria Especial de Governo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Fornecimento de generos de alimentação, destinados ao uso e/ou consumo das demandas dessa Municipalidade, a cargo da Segov.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23040009 23 de abril de 2020 Empenho Realizado 2.272,00
02060002 2 de junho de 2020 Liquidação Realizado 2.272,00
02060004 2 de junho de 2020 Pagamento Realizado 2.272,00