Dados do pagamento de número 02060013


  • Data do pagamento 02/06/2020
  • Valor 2.377,30 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.377,30 60211 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 152382

Dados do empenho de número 01040041
  • Empenho feito em 01/04/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 007 - Guarda Municipal
  • Função: 06 - Segurança Pública
  • Subfunção: 181 - Policiamento
  • Programa de governo: 0006 - Gestão da Política de Segurança
  • Projeto / Atividade: 2.014 - Manutenção da Guarda Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Fornecimento de gêneros alimentíncios lanches, destinados ao uso e/ou consumo das demandas da Guarda Municipal, conforme P.P. Nº 042/2019-Lote 04, a cargo da G.C. Municipal.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01040041 1 de abril de 2020 Empenho Realizado 2.377,30
02060012 2 de junho de 2020 Liquidação Realizado 2.377,30
02060013 2 de junho de 2020 Pagamento Realizado 2.377,30