Dados do pagamento de número 03070006


  • Data do pagamento 03/07/2020
  • Valor 7.749,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 7.749,00 70302 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 152978

Dados do empenho de número 01060025
  • Empenho feito em 01/06/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 306 - Alimentação e Nutrição
  • Programa de governo: 0000 - Manutenção dos Encargos Especiais
  • Projeto / Atividade: 2.089 - Manut do Progr de Aliment Escolar PNAE/Fundamental
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de Recurso do PNAE
  • Histórico: Fornecimento de gêneros de alimentação, destinados a manutenção do Programa de Alimentação Escolar, através da Sec. Exec. de Educação, com recurso do PNAE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01060025 1 de junho de 2020 Empenho Realizado 7.749,00
01060015 1 de junho de 2020 Liquidação Realizado 7.749,00
03070006 3 de julho de 2020 Pagamento Realizado 7.749,00