Dados do pagamento de número 02070030


  • Data do pagamento 02/07/2020
  • Valor 22.230,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 22.230,00 70202 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 106208

Dados do empenho de número 02060021
  • Empenho feito em 02/06/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A DE SOUZA SIL VA COMERCIO DE GASES INDUSTR IAIS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão da Política de Saúde Pública
  • Projeto / Atividade: 2.144 - Combate ao Covid 19
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL GASOSO ONU 1072 C/07M PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ALMEIRIM NO ENFRENTAMENTO AO CORONA VIRUS(COVID-19), REFERENTE AO PERIODO DE 01 AO DIA 10/05/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02060021 2 de junho de 2020 Empenho Realizado 22.230,00
02060125 2 de junho de 2020 Liquidação Realizado 22.230,00
02070030 2 de julho de 2020 Pagamento Realizado 22.230,00