Dados do pagamento de número 21080012


  • Data do pagamento 21/08/2020
  • Valor 8.405,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.405,00 82103 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 106208

Dados do empenho de número 21070015
  • Empenho feito em 21/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
  • Programa de governo: 0010 - Gestão da Política de Saúde Pública
  • Projeto / Atividade: 2.144 - Combate ao Covid 19
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: Fornecimento de gêneros alimentíncios lanches , para atender a Secretaria de Saude no combate ao corona virus(covid-19).

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21070015 21 de julho de 2020 Empenho Realizado 8.405,00
21070016 21 de julho de 2020 Liquidação Realizado 8.405,00
21080012 21 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 8.405,00