Dados do pagamento de número 15090015


  • Data do pagamento 15/09/2020
  • Valor 6.412,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.412,50 91501 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 256153

Dados do empenho de número 03090003
  • Empenho feito em 03/09/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão da Política de Saúde Pública
  • Projeto / Atividade: 2.057 - Manut Fundo Municip de Saúde-FMS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: Fornecimento de gêneros de alimentação, destinados a manutenção do da Scretaria de Saude Almeirim.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03090003 3 de setembro de 2020 Empenho Realizado 6.412,50
03090004 3 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 6.412,50
15090015 15 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 6.412,50