Dados do pagamento de número 10110027


  • Data do pagamento 10/11/2020
  • Valor 8.523,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.523,00 111012 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 1014 256153

Dados do empenho de número 03090017
  • Empenho feito em 03/09/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.G.DO AMARAL COMERCIO DE PR ODUTOS DE PANI FICADORA E CON FEIT
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0010 - Gestão da Política de Saúde Pública
  • Projeto / Atividade: 2.057 - Manut Fundo Municip de Saúde-FMS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: Fornecimento de gêneros alimentíncios lanches , para atender a Secretaria de Saude.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03090017 3 de setembro de 2020 Empenho Realizado 8.523,00
03090019 3 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 8.523,00
10110027 10 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 8.523,00