Dados do pagamento de número 23040011


  • Data do pagamento 23/04/2024
  • Valor 13.294,90 R$

Dados do empenho de número 21120014
  • Empenho feito em 21/12/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: F.M.SILVA DOS SANTOS COMERCI O EIRELI-ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '015/2021-01 PMA'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0200 - Bloco de Atenção Básica
  • Projeto / Atividade: 2.044 - Manutencao da Atenção Primária
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
  • Histórico: aquisição de suprimentos de informática e correlatos, destinados a atender as necessidades da Atenção Primária.