Dados do processo de número 9/2016-42

  • Modalidade da licitação: pregão
  • Tipo de contratação: menor preço
  • Tipo de apuração: apuração por item
  • Classificação: compras
  • Valor estimado: 0,00
  • Valor real: 43.318,40
  • Data de início: 28/09/2016
  • Data da abertura: 03/11/2016
  • Hora da abertura: 09:00
  • Data da adjudicação: 03/11/2016
  • Data da homologação: 08/11/2016
  • Situação: aprovada

Objeto da licitação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO MUNICIPAL MANTIDOS PELO IGD-SUAS (RECURSO ORIUNDO DO GOVERNO FEDERAL) E OS SERVIÇOS MANTIDOS PELOS RECURSOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO DO ESTADO) TODOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO


Membros da comissão
Nome
026 - PORTARIA 26
Pregoeiro: VALDIR RODRIGUES SANTO
Equipe de apoio do pregão: VINICIUS BONFIM VASCONSELOS
Equipe de apoio do pregão: JANE HELLEN PESSOA DOS SANTOS
Meios de publicação
Nome
19/10/2016 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial
19/10/2016 Diário Oficial do Estado DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial
19/10/2016 Jornal de Grande Circulação DIARIO DO PARA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial
19/10/2016 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial
Fornecedores
Nome
5032 - ATACADO E VAREJO WSS EIRELI-EPP21.381.909/0001-07 vencedora total Valor homologado.: 43.318,40
5032 - ATACADO E VAREJO WSS EIRELI-EPP21.381.909/0001-07 vencedora total Valor homologado.: 43.318,40
Empenhos do convênio

Empenho de número 14110001

  • Empenho feito em 14/11/2016
  • Tipo: Global
  • Credor: ATACADO E VARE JO WSS EIRELI- EPP
  • CNPJ: 21.381.909/0001-07
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2016-42'
  • Unidade orçamentária: 016 - Fundo Mun.de Assistencia Social-Fmas
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
  • Programa de governo: 0131 - Amparo e Assistêncial a Criança e ao Adolescente
  • Projeto / Atividade: 2.099 - Manutenção do Programa IGD-SUAS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
  • Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTAO MUNICIPAL MANTIDOS PELO IGD SUA E S.C.F.V(RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL)E OS SERVIÇOS MANTIDOS PELOS RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL E PROTECAO SOCIAL ESPECIAL(RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO DO ESTADO)TODOS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO Nº9/2016-42 CONTRATO Nº 20160147.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14110001 14 de novembro de 2016 Empenho Realizado 16.702,90
09120006 9 de dezembro de 2016 Liquidação Realizado 16.324,95
22120009 22 de dezembro de 2016 Pagamento Realizado 16.324,95
Empenho de número 14110002

  • Empenho feito em 14/11/2016
  • Tipo: Global
  • Credor: ATACADO E VARE JO WSS EIRELI- EPP
  • CNPJ: 21.381.909/0001-07
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2016-42'
  • Unidade orçamentária: 016 - Fundo Mun.de Assistencia Social-Fmas
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0137 - Ação social integrada
  • Projeto / Atividade: 2.096 - Funcionamento do Fundo de Assistência Social-Fmas
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 023000 - Transferências de recursos do FNAS
  • Histórico: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTAO MUNICIPAL MANTIDOS PELO IGD SUA E S.C.F.V(RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL)E OS SERVIÇOS MANTIDOS PELOS RECURSOS DA PROTECAO SOCIAL E PROTECAO SOCIAL ESPECIAL(RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO DO ESTADO)TODOS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO Nº9/2016-42 CONTRATO Nº 20160147.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14110002 14 de novembro de 2016 Empenho Realizado 26.615,50
09120008 9 de dezembro de 2016 Liquidação Realizado 13.307,75
09120007 9 de dezembro de 2016 Liquidação Realizado 13.307,75
20120011 20 de dezembro de 2016 Pagamento Realizado 13.307,75
20120005 20 de dezembro de 2016 Pagamento Realizado 13.307,75