Dados do processo de número 9/2016-44

  • Modalidade da licitação: pregão
  • Tipo de contratação: menor preço
  • Tipo de apuração: apuração por item
  • Classificação: compras
  • Valor estimado: 0,00
  • Valor real: 99.908,60
  • Data de início: 18/11/2016
  • Data da abertura: 14/12/2016
  • Hora da abertura: 09:00
  • Data da adjudicação: 14/12/2016
  • Data da homologação: 15/12/2016
  • Situação: aprovada

Objeto da licitação

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL, SENDO REFERENTE OS PROGRAMAS PDDE,BRASIL CARINHOSO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO.


Membros da comissão
Nome
026 - PORTARIA 26
Pregoeiro: VALDIR RODRIGUES SANTO
Equipe de apoio do pregão: VINICIUS BONFIM VASCONSELOS
Equipe de apoio do pregão: JANE HELLEN PESSOA DOS SANTOS
Meios de publicação
Nome
25/11/2016 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial
25/11/2016 Diário Oficial do Estado DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial
25/11/2016 Jornal de Grande Circulação DIARIO DO PARA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial
25/11/2016 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial
Fornecedores
Nome
5032 - ATACADO E VAREJO WSS EIRELI-EPP21.381.909/0001-07 vencedora total Valor homologado.: 99.908,60
5032 - ATACADO E VAREJO WSS EIRELI-EPP21.381.909/0001-07 vencedora total Valor homologado.: 99.908,60
Empenhos do convênio

Empenho de número 16120007

  • Empenho feito em 16/12/2016
  • Tipo: Global
  • Credor: ATACADO E VARE JO WSS EIRELI- EPP
  • CNPJ: 21.381.909/0001-07
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2016-44'
  • Unidade orçamentária: 005 - Secretaria Municipal de Educação-Fme
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0018 - Educacao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.032 - Manutenção do Programa Brasil Carinhoso
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 023100 - Transferências de recursos do FNDE
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME PREGÃO Nº. 9/2016-44 E CONTRATO Nº. 20160149.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
16120007 16 de dezembro de 2016 Empenho Realizado 42.954,30
21120002 21 de dezembro de 2016 Liquidação Realizado 42.954,30
22120003 22 de dezembro de 2016 Pagamento Realizado 42.954,30
Empenho de número 16120008

  • Empenho feito em 16/12/2016
  • Tipo: Global
  • Credor: ATACADO E VARE JO WSS EIRELI- EPP
  • CNPJ: 21.381.909/0001-07
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2016-44'
  • Unidade orçamentária: 005 - Secretaria Municipal de Educação-Fme
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0060 - Administracao da Educacao
  • Projeto / Atividade: 2.025 - Funcionamento da Secretaria de Educacao
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 016100 - Receitas diversas
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO Nº. 9/2016-44 E CONTRATO Nº. 20160149.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
16120008 16 de dezembro de 2016 Empenho Realizado 42.954,30
21120003 21 de dezembro de 2016 Liquidação Realizado 42.954,30
22120004 22 de dezembro de 2016 Pagamento Realizado 42.954,30
Empenho de número 16120009

  • Empenho feito em 16/12/2016
  • Tipo: Global
  • Credor: ATACADO E VARE JO WSS EIRELI- EPP
  • CNPJ: 21.381.909/0001-07
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2016-44'
  • Unidade orçamentária: 005 - Secretaria Municipal de Educação-Fme
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0403 - Recursos Materiais e Pedag. para o Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Manutencao do Programa Dinheiro Direto na Escola/PDDE
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: 023800 - Transferências de recursos do FUNDEB
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, CONFORME PREGÃO Nº. 9/2016-44 E CONTRATO Nº. 20160149.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
16120009 16 de dezembro de 2016 Empenho Realizado 14.000,00
21120004 21 de dezembro de 2016 Liquidação Realizado 4.480,00
22120005 22 de dezembro de 2016 Pagamento Realizado 4.480,00