Dados do pagamento de número 24040005


  • Data do pagamento 24/04/2024
  • Valor 20.622,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 20.622,00 0 Banco do Brasil S.A. BOM JESUS 3705 161462
N/A Débito 30.000,00 0 Banco do Brasil S.A. BOM JESUS 3705 161462

Dados do empenho de número 02010016
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: AUTO POSTO HAL EN EIRELI - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9/2022-002'
  • Unidade orçamentária: 011 - Sec.M.Obras, Transp. e Urbanismo - Semob
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 1203 - Gestão e Políticas Públicas de Obras e Infraestrutura Urbana
  • Projeto / Atividade: 2.041 - Manutenção da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transf. comp. fin. recursos minerais
  • Histórico: Relativo a contratação de empresa para aquisição de combustivel para atender as demandas de diversas Secretarias e fundos do Municipio de Bom Jesus do Tocantins. Conforme Pregão 9/2022-002 e Contrato nº 20220041.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010016 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 1.756.143,64
11010011 11 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 173.460,50
12010021 12 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 173.460,50
25010017 25 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 44.873,60
25010010 25 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 44.873,60
01020032 1 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 134.735,30
01020011 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 134.735,30
09020013 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 40.657,70
09020007 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 40.657,70
26020004 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 5.782,40
27020007 27 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 5.782,40
01030004 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 161.607,50
04030012 4 de março de 2024 Pagamento Realizado 161.607,50
14030018 14 de março de 2024 Liquidação Realizado 52.155,00
14030016 14 de março de 2024 Liquidação Realizado 29.460,20
15030005 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 29.460,20
15030007 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 52.155,00
02040006 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 56.480,00
02040002 2 de abril de 2024 Pagamento Realizado 41.940,00
02040007 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 41.940,00
02040003 2 de abril de 2024 Pagamento Realizado 56.480,00
10040006 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 119.706,40
10040007 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 119.706,40
16040012 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 87.312,50
17040001 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 30.000,00
17040002 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 87.312,50
17040005 17 de abril de 2024 Liquidação Realizado 50.622,00
24040005 24 de abril de 2024 Pagamento Realizado 20.622,00
07050003 7 de maio de 2024 Liquidação Realizado 116.973,00
07050002 7 de maio de 2024 Liquidação Realizado 67.870,20