Dados do pagamento de número 13010011


  • Data do pagamento 13/01/2020
  • Valor 200,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 200,00 11309 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 2586 45152

Dados do empenho de número 02010074
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARIA JOSE BAR CELAR DE SOUSA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0002 - Apoio Administrativo
  • Projeto / Atividade: 2.057 - Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Diarias de Deslocamento a Cidade de Curuça-Pá, no dia 10 de Dezembro/2019, para missao pertinente ao cosselho tutelar de Bonito, Conforme Portaria-DV Nº.097/2019.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010074 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 200,00
13010003 13 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 200,00
13010011 13 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 200,00