Dados do pagamento de número 07020054


  • Data do pagamento 07/02/2024
  • Valor 2.167,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.167,00 20709 Banco do Brasil S.A. B.BRASIL/BRAGAN 0253 378380

Dados do empenho de número 06020026
  • Empenho feito em 06/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: SANTA JULIA CO MERCIO VAREJIS TA DE ART.ORTO PEDICOS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9.2023-057'
  • Unidade orçamentária: 014 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0008 - Promoção Social Mais e Melhor
  • Projeto / Atividade: 2.132 - Manut. de Outros Prog. de Assistência Social - SUAS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: aquisição de PRODUTOS DE MALHARIA para atender as necessidades dos Programas Sociais, vinculados a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social - SEMTRAPS/FMAS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06020026 6 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 2.167,00
06020141 6 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.167,00
07020054 7 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 2.167,00