Destalhes do empenho de número 08100016


  • Empenho feito em 08/10/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: TOP LINE TURIS MO EIRELI
  • CNPJ: XX.X85.317/0001-XX
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '020/2019'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção da Secretaria de Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: despesas com passagem aérias, no interesse desta prefeitura.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
08100016 8 de outubro de 2020 Empenho Realizado 588,84
08100017 8 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 588,84
30110004 30 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 588,84