Dados do pagamento de número 11030020


  • Data do pagamento 11/03/2020
  • Valor 2.662,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.662,00 0 Banco do Brasil S.A. BRASIL NOVO 4139 50059
N/A Débito 1.272,10 0 Banco do Brasil S.A. BRASIL NOVO 4139 80284

Dados do empenho de número 27020006
  • Empenho feito em 27/02/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: F C LOPES DA S ILVA COMERCIO EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '029/2019'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização e materiais de copa e cozinha,para manutenção desta prefeitura conforme pregão nº029/2019, contrato nº 053/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27020006 27 de fevereiro de 2020 Empenho Realizado 3.934,10
27020006 27 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 3.934,10
11030020 11 de março de 2020 Pagamento Realizado 2.662,00
14040004 14 de abril de 2020 Pagamento Realizado 1.272,10