Dados do pagamento de número 31070033


  • Data do pagamento 31/07/2020
  • Valor 5.825,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.825,00 0 Banco do Brasil S.A. BRASIL NOVO 4139 150061

Dados do empenho de número 27040006
  • Empenho feito em 27/04/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: J D DE ARAUJO EIRELI-ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '013/2020'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: aquisição de lubrificantes para manutenção dos veículos a serviços da sc de administração deste municipio conforme pregão nº013/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27040006 27 de abril de 2020 Empenho Realizado 5.825,00
27040006 27 de abril de 2020 Liquidação Realizado 5.825,00
31070033 31 de julho de 2020 Pagamento Realizado 5.825,00