Dados do pagamento de número 30010016


  • Data do pagamento 30/01/2020
  • Valor 4.327,62 R$

Dados do empenho de número 21050004
  • Empenho feito em 21/05/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: J D DE ARAUJO EIRELI-ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '004/2019'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. Transp. e Manutenção-SETRAM
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.104 - Abastecimento e Conserto de Veículos e Máquinas Pesadas
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: aquisição de lubrificantes para manutenção dos veículos a serviços da secretaria de trasnporte conforme pregão nº004/2019.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
21050004 21 de maio de 2020 Empenho Realizado 2.654,50
21050004 21 de maio de 2020 Liquidação Realizado 2.654,50
05060033 5 de junho de 2020 Pagamento Realizado 2.654,50