Dados do pagamento de número 30060037


  • Data do pagamento 30/06/2020
  • Valor 17.898,33 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 17.898,33 0 Banco do Brasil S.A. BRASIL NOVO 4139 150061

Dados do empenho de número 09060011
  • Empenho feito em 09/06/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: COMERCIAL MARI STELA LTDA - M E
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '033/2019'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: aquisição de peças diversas para manutenção das Bombas d´agua, no interesse desta secretaria, conforme pregão nº 032/2019.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09060011 9 de junho de 2020 Empenho Realizado 17.898,33
09060011 9 de junho de 2020 Liquidação Realizado 17.898,33
30060037 30 de junho de 2020 Pagamento Realizado 17.898,33