Dados do pagamento de número 30060034


  • Data do pagamento 30/06/2020
  • Valor 6.450,72 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.450,72 0 Banco do Brasil S.A. BRASIL NOVO 4139 150061

Dados do empenho de número 09060012
  • Empenho feito em 09/06/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: COMERCIAL MARI STELA LTDA - M E
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '033/2019'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: aquisição de peças diversas para manutenção da Bomba d´agua, no interesse desta secretaria, conforme pregão nº 033/2019, contrato nº 049/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09060012 9 de junho de 2020 Empenho Realizado 6.450,72
09060012 9 de junho de 2020 Liquidação Realizado 6.450,72
30060034 30 de junho de 2020 Pagamento Realizado 6.450,72