Dados do pagamento de número 14090026


  • Data do pagamento 14/09/2020
  • Valor 1.609,80 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 1.609,80 5243 Banco do Estado do Pará S.A. BANPARA 0029 1700448

Dados do empenho de número 30060106
  • Empenho feito em 30/06/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MEGA MATERIAIS DE INFORMÁTIC A LTDA-ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '011/2020'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: aquisição de Nobreak 700,para manutenção desta secretaria,conforme PPR-0114/2020,contrato nº 465/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30060106 30 de junho de 2020 Empenho Realizado 1.609,80
30060105 30 de junho de 2020 Liquidação Realizado 1.609,80
14090026 14 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 1.609,80