Dados do pagamento de número 27070025


  • Data do pagamento 27/07/2020
  • Valor 1.847,39 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.847,39 0 Banco do Brasil S.A. BRASIL NOVO 4139 50059

Dados do empenho de número 06070024
  • Empenho feito em 06/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: F C LOPES DA S ILVA COMERCIO EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '029/2019'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: aquisição de materiaid de limpeza.produtos de higienização e materiais de copa e cozinha para manutenção desta prefeitura conforme pregão nº029/2019 contrato nº053/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06070024 6 de julho de 2020 Empenho Realizado 1.847,39
06070024 6 de julho de 2020 Liquidação Realizado 1.847,39
27070025 27 de julho de 2020 Pagamento Realizado 1.847,39