Dados do pagamento de número 14080034


  • Data do pagamento 14/08/2020
  • Valor 3.010,60 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.010,60 0 Banco do Brasil S.A. BRASIL NOVO 4139 150061

Dados do empenho de número 29070011
  • Empenho feito em 29/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: G N DOS SANTOS GOES EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '008/2020'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: aquisição de peças diversas, para manutenção dos veiculos desta secretaria,conforma PPR - nº 008/2020,contrato 398/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29070011 29 de julho de 2020 Empenho Realizado 3.010,60
29070011 29 de julho de 2020 Liquidação Realizado 3.010,60
14080034 14 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 3.010,60