Dados do pagamento de número 24080023


  • Data do pagamento 24/08/2020
  • Valor 989,90 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 989,90 0 Banco do Brasil S.A. BRASIL NOVO 4139 80284

Dados do empenho de número 27070011
  • Empenho feito em 27/07/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MEGA MATERIAIS DE INFORMÁTIC A LTDA-ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '011/2020'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: aquisição de nobreak,para manutenção deste secretaria,conforme SRP-011/2020, CONTRATO 465/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
27070011 27 de julho de 2020 Empenho Realizado 989,90
27070010 27 de julho de 2020 Liquidação Realizado 989,90
24080023 24 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 989,90