Dados do pagamento de número 14090024


  • Data do pagamento 14/09/2020
  • Valor 5.408,34 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 5.408,34 5244 Banco do Estado do Pará S.A. BANPARA 0029 1700448

Dados do empenho de número 07080013
  • Empenho feito em 07/08/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PREMIUM COMERC IO DE PETROLEO EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '006/2020'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Aquisição de combustível para manutenção no abastecimento dos veículos a serviço desta secretaria, confome pregão nº: 006/2020, contrato nº 315/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
07080013 7 de agosto de 2020 Empenho Realizado 5.408,34
07080013 7 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 5.408,34
14090024 14 de setembro de 2020 Pagamento Realizado 5.408,34