Dados do pagamento de número 26100008


  • Data do pagamento 26/10/2020
  • Valor 3.630,77 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.630,77 0 Banco do Brasil S.A. BRASIL NOVO 4139 106321

Dados do empenho de número 24090017
  • Empenho feito em 24/09/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PREMIUM COMERC IO DE PETROLEO EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '006/2020'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Aquisição de combustível para manutenção no abastecimento dos veículos e maquinas pesadas, no interesse desta secretaria, confome pregão nº: 006/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24090017 24 de setembro de 2020 Empenho Realizado 3.630,77
24090015 24 de setembro de 2020 Liquidação Realizado 3.630,77
26100008 26 de outubro de 2020 Pagamento Realizado 3.630,77